Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1847/2013Commissario StraordinarioDeliberazione184718/07/2013Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo marzo - giugno 2013 a favore diverse ditte della somma complessiva di €. 17.449,96 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisitodal 21/07/2013 al 30/07/2013
1846/2013Commissario StraordinarioDeliberazione184618/07/2013Pagamento della somma di €.199.152,63 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-aprile 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.dal 21/07/2013 al 30/07/2013
1845/2013Commissario StraordinarioDeliberazione184518/07/2013Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 376.967,88 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (Delib. 3679/2012) eseguite nel mese di maggio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegatidal 21/07/2013 al 30/07/2013
1844/2013Commissario StraordinarioDeliberazione184418/07/2013Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 247.474,46 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" eseguite nel mese di maggio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegatidal 21/07/2013 al 30/07/2013
1843/2013Commissario StraordinarioDeliberazione184318/07/2013Servizio di controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e di transpallet in dotazione all'Azienda Garibaldi. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.L. C.IG. XB707B70CFdal 21/07/2013 al 30/07/2013
1842/2013Commissario StraordinarioDeliberazione184218/07/2013Liquidazione fatture GALA s.p.a. (Marzo, Aprile e Maggio 2013 - CTS 2012), ENEL Energia (Aprile e Maggio 2013) e ACEA Energia s.p.a. (CTS 2012) relative alla fornitura di energia elettrica ai PP.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa di € 934.751,06.dal 21/07/2013 al 30/07/2013
1841/2013Commissario StraordinarioDeliberazione184118/07/2013Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.a. per un importo complessivo di € 402,00 . Autorizzazione spesa (sub aggregato P3) CIG ZB900A95EOdal 21/07/2013 al 30/07/2013
1840/2013Commissario StraordinarioDeliberazione184018/07/2013DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (MI): Stipula contratto di manutenzione ed assistenza tecnica, del sistema informatico necessario per l'espletamento del Servizio di Radiodiagnostica Senologica della Diagnostica per Immagini del P.O. Garibaldi di Nesima - periodo intercorrente dal 12/06/2013 fino al 31/12/2013. CODICE CIG: Z6003A453Cdal 21/07/2013 al 30/07/2013
1839/2013Commissario StraordinarioDeliberazione183918/07/2013Servizio di manutenzione delle centrali telefoniche (PABX) dei PP.OO. dell'Azienda e di intervento su chiamata. Liquidazione e pagamento delle fatture FASTWEB nn. LA00015664 (bim. gen-feb 2013) e LA00040276 (bim. mar-apr 2013) per l'importo complessivo di €. 38.896,28 (Iva inclusa). Autorizzazione di spesa n.108 - anno 2013. CIG n. 2871881F28dal 21/07/2013 al 30/07/2013
1838/2013Commissario StraordinarioDeliberazione183818/07/2013Liquidazione e pagamento ditta F.O.C.U.S. di A. Barbera di Belpasso (CT) per l'esecuzione delle ulteriori opere occorrenti per la fornitura e collocazione di una barriera elettrica e rilevatori presso le uscite del P.O. Garibaldi centro. CIG X550929ABEdal 21/07/2013 al 30/07/2013