Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1405/2013Commissario StraordinarioDeliberazione140512/06/2013Pagamento fatture relative al mese di Febbraio 2013 alla Ditta Baxter S.p.A. della somma di €. 4.900,50, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente. CIG 39756065DA - DURC ACQUISITOdal 16/06/2013 al 25/06/2013
1404/2013Commissario StraordinarioDeliberazione140412/06/2013Liquidazione e pagamento fatture periodo FEBBRAIO - APRILE 2013 della somma complessiva di euro 26.033,06 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisitodal 16/06/2013 al 25/06/2013
1403/2013Commissario StraordinarioDeliberazione140312/06/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 90.283.80 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2013. CIG E DURC ACQUISITI.dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1402/2013Commissario StraordinarioDeliberazione140212/06/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.261,35 A FAVORE DELLA DITTA TAKEDA ITALIA SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2013. CIG E DURC ACQUISITI.dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1401/2013Commissario StraordinarioDeliberazione140112/06/2013Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 349.503,31 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" relative al mese di marzo 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1400/2013Commissario StraordinarioDeliberazione140012/06/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 34.898,36 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1399/2013Commissario StraordinarioDeliberazione139912/06/2013Liquidazione e pagamento delle somme di: Euro 2.129,00 alla ditta Digiprint di Di Santo Maria a saldo fattura N.2 del 08/01/2013; Euro 1180,00 alla ditta MA Group S.r.l. a saldo fattura N. 58 del 23/12/2013; Euro 560,00 alla ditta Patti Mario Orafo spa a saldo scontrino fiscale del 16-01-2013; Euro 1815,00 a saldo fattura N. 01 del 11/01/2013 emessa dalla ditta Play Village; di Euro 968,00 alla ditta Regimi Eventi Onlus a saldo N. 01/13 del 16/01/2013, per attività di comunicazione istituzionale ed iniziative di beneficenza tramite utilizzo parziale del contributo da parte dell'Ente tesoriere CIG Z40094D985dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1398/2013Commissario StraordinarioDeliberazione139811/06/2013Liquidazione e pagamento della somma di €. 79.132,56 a favore dell'Università degli Studi di Catania per saldo premi di produttività e retribuzione di risultato anno 2012.dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1397/2013Commissario StraordinarioDeliberazione139711/06/2013Liquidazione e pagamento della somma di €. 53.368,36 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità di equiparazione ospedaliere del personale in convenzione mese di GIUGNO 2013dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1396/2013Commissario StraordinarioDeliberazione139605/06/2013Presa atto "Protocollo di intenti tra la Regione Siciliana, gli Uffici Giudiziari del Distretto di Catania, e l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania".dal 09/06/2013 al 18/06/2013