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Protocollo
Numero
Data atto
Oggetto
Periodo di pubblicazione
Note
3062/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
3062
21/11/2013
Pagamento della somma di €. 114.178,48 a favore di diverse ditte per la fornitura di defibrillatori impiantabili nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo maggio-agosto 2013. DURC acquisiti.
dal
24/11/2013
al
03/12/2013
3061/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
3061
21/11/2013
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 273.264,20 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib.3679/2012 - 1° step) eseguite nel mese di settembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.
dal
24/11/2013
al
03/12/2013
3060/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
3060
21/11/2013
AE/2 n. 51/2013 Liquidazione e pagamento fatture ditta Olympus Italia srl. Importo complessivo €. 10.104,95. CIG X570A71FA7 DURC acquisito
dal
24/11/2013
al
03/12/2013
3059/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
3059
21/11/2013
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 272.660,78 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi - 1° step (delib.3679/2012) eseguite nel mese di settembre 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.
dal
24/11/2013
al
03/12/2013
3058/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
3058
21/11/2013
Liquidazione e pagamento della somma di €. 11.137,07 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo agosto/settembre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.
dal
24/11/2013
al
03/12/2013
3057/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
3057
21/11/2013
Liquidazione e pagamento della somma di €. 6.742,94 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci esclusivi eseguita nel periodo luglio/settembre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.
dal
24/11/2013
al
03/12/2013
3056/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
3056
21/11/2013
Liquidazione e pagamento della somma di €. 2.280,19 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo luglio/settembre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.
dal
24/11/2013
al
03/12/2013
3055/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
3055
21/11/2013
Liquidazione e pagamento della somma di €. 13.257,30 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo settembre/ottobre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.
dal
24/11/2013
al
03/12/2013
3054/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
3054
21/11/2013
Liquidazione e pagamento della somma di €. 18.220,29 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo settembre/ottobre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.
dal
24/11/2013
al
03/12/2013
3053/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
3053
21/11/2013
Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo LUGLIO - OTTOBRE 2013 della somma complessiva di €. 20.052,40 IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consuno dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O.Garibaldi di Nesima e Centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito.
dal
24/11/2013
al
03/12/2013
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