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Protocollo
Numero
Data atto
Oggetto
Periodo di pubblicazione
Note
252/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
252
07/02/2014
Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Cancelleria, Accessori informatici e Carta per Fotocopie. Importo € 25.923,52.
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
251/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
251
07/02/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 7.422,35 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
250/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
250
07/02/2014
Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di ottobre 2012 della somma complessiva di €. 5.568,32 Iva compresa a favore della ditta MICROMED S.R.L.diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
249/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
249
07/02/2014
Liquidazione e pagamento alla ditta Trumpf Med.Italia della somma di €. 10.488,40 Iva inclusa a fronte dell'acquisto disposto con Verbale di deliberazione del D.G. n. 2935 del 13.12.2011 di aggiudicazione del lotto n. 1 "lettino radiotrasparente Mod.Calypso per la UOC di Chirurgia Toracica del PO Garibaldi Nesima", gravante su Fondi ex art.71 Legge n.448/98 - DDG n. 01457/2010. DURC ACQUISITO
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
248/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
248
07/02/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 43.849,63 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
247/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
247
07/02/2014
Liquidazione e pagamento fattura alla Narcisi Umberto di Narcisi Carlo per un importo di € 3.522,07 i.v.a. inclusa.
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
246/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
246
07/02/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 4.970,84 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
245/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
245
07/02/2014
Liquidazione e pagamento alla ditta Medipass della somma di €.799.336,29 per la erogazione delle prestazioni diagnostiche PET-CT espletate presso l'UOC di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi di Nesima nel perìodo da Maggio ad Ottobre 2013.
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
244/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
244
07/02/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 47.688,97 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
243/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
243
07/02/2014
Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per il servizio reso nei mesi di Settembre e Ottobre 2013: a) di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) post donatori per U.O. Medicina Trasfusionale - Importo complessivo €. 467.056.36 IVA compresa. GIG: 199332824D -
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
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