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Tipologia
Protocollo
Numero
Data atto
Oggetto
Periodo di pubblicazione
Note
217/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
217
07/02/2014
Liquidazione e pagamento alla Ditta KONE S.p.A. fattura n. 0092872688 per la somma di € 1.158,98 Iva compresa per il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica agli impianti elevatori installati presso l'Hospice del P.O. Garibaldi Nesima. CIG: 205725113B
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
216/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
216
07/02/2014
Liquidazione e pagamento alla ditta Schindler S.p.a.della fattura n.220908436 del 16/09/2013 di € 28.889,00+ IVA al 21%, pari al 70% della fornitura in opera di n.1 ascensore presso i locali dell'ex Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi centro. CIG 190142518C
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
215/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
215
07/02/2014
Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al 1° trimestre 2013 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di €. 93.422,51, IVA compresa. CIG 00576820B1 DURC ACQUISITO
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
214/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
214
07/02/2014
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 70 DEL 12/11/2013 DI €. 16.708,01 A FAVORE DELLA DITTA ROCHE SPA PER FORNITURA DEL FARMACO "PERJETA" ESEGUITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. CODICE CIG N.XB80B8A6EE. DURC ALLEGATO
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
213/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
213
07/02/2014
Ditta Hospital Consulting S.p.A. - Liquidazione e pagamento della fattura n. 679/S del 23/12/2013 di € 23.869,30IV/4 inclusa, relativa agli aggiornamenti tecnologici effettuati sull'apparecchiatura per Potenziali Evocati (ORL Nesima); sull'apparecchiatura CR (Radiologia Nesima) e per l'unità PC afferente al Contaglobuli /Automatico Differenziale in dotazione alla U.O. di Thalassemia del Garibaldi Centro. CIG 1794385557
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
212/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
212
07/02/2014
Servizio triennale di manutenzione, riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 5.841,90 IVA inclusa.CIS 0557975787-1
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
211/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
211
07/02/2014
A.T.I. EMB S.r.L/Meditech S.r.L/Conmed Engineering S.c.r.l. - Liquidazione e pagamento delle fatture relative al canone del mese di NOVEMBRE 2013 per il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda. Autorizzazione della spesa di €294.021,51 IVA inclusa. CIG: 40188002AC
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
210/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
210
07/02/2014
Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a. - 1° bimestre 2014 per un importo di € 4.065,14 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG 4978366595
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
209/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
209
07/02/2014
DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (MI); Liquidazione e pagamento delle fatture n. ri B2002620 del 20/09/2013 e B2003303 del 04/12/2013 dell' importo complessivo, IVA compresa, di €. 10.935,00 (Euro Diecimilanovecentotrentacinque//00), relativa al contratto di manutenzione ed assistenza tecnica del Sistema RIS/PACS in uso presso l' U.O.C, di Radiodiagnostica e Radiologia Interventistica del P.O. Garibaldi di Nesima, per il periodo intercorrente dal mese di Luglio al mese di Dicembre dell'anno 2013. CODICE CIG: Z26004E47F.
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
208/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
208
07/02/2014
DITTA TSD-PROJECTS SRL (MD - Liquidazione e pagamento della fattura n.ro 3/W del 07/02/2013, emesse per la manutenzione e l'aggiornamento moduli del software "WINCARE" in Licenza d'uso sul Server HOT-LINE acquisti per implementazione del progetto Sicilia Salute, sviluppato dall'U.O. di Cardiologia del P.O. Garibaldi di Nesima, per il periodo intercorrente dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013. CODICE CIG: Z9C002B128
dal
09/02/2014
al
18/02/2014
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