Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
492/2014Commissario StraordinarioDeliberazione49226/02/2014Liquidazione fatture per il servizio traslochi espletato per l'A.R.N.A.S. Garibaldi dalla società Levantino Trasporti s.r.l. - CIG n. 42182409C2.dal 02/03/2014 al 11/03/2014
491/2014Commissario StraordinarioDeliberazione49126/02/2014Liquidazione e pagamento della somma di €. 11.124,30 a favore della ditta Hospira srl per fornitura di farmaci nel mese di dicembre 2013. CIG n. 031172184C. DURC allegatodal 02/03/2014 al 11/03/2014
490/2014Commissario StraordinarioDeliberazione49026/02/2014Liquidazione e pagamento della somma di €. 2.213.20 a favore della ditta Baxter Spa per fornitura di farmaci nel mese di dicembre 2013. CIG n. 4840017CSE. DURC allegatodal 02/03/2014 al 11/03/2014
489/2014Commissario StraordinarioDeliberazione48926/02/2014Liquidazione e pagamento della somma di €. 195,80 a favore della ditta Biofutura Pharma per fornitura di farmaci eseguita nel mese di dicembre 2013. CIG n. O556079AE5. DURC allegato.dal 02/03/2014 al 11/03/2014
488/2014Commissario StraordinarioDeliberazione48826/02/2014Liquidazione spese corso " Gestione del rischio biologico. Competenze e sicurezza" tenuto presso il P.O. Garibaldi Centro, prima edizione 29 novembre, seconda edizione 06 dicembre 2013.dal 02/03/2014 al 11/03/2014
487/2014Commissario StraordinarioDeliberazione48726/02/2014Liquidazione spese evento formativo "La sicurezza nella gestione delle terapie oncologiche" tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima dal 25 al 26 ottobre 2013.dal 02/03/2014 al 11/03/2014
486/2014Commissario StraordinarioDeliberazione48626/02/2014Liquidazione spese progetto formativo "Lesioni da pressione: dalla prevenzione al trattamento", tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima, 25 ottobre 2013. Durc e Cig allegati.dal 02/03/2014 al 11/03/2014
485/2014Commissario StraordinarioDeliberazione48526/02/2014Liquidazione e pagamento della somma di Euro 3059,15 iva inclusa a favore della ditta "Publikompass spa" a saldo fattura n. 5003594 del 29/10/2013 - CIG Z00DB7ED9dal 02/03/2014 al 11/03/2014
484/2014Commissario StraordinarioDeliberazione48426/02/2014Liquidazione e pagamento della somma di Euro 2499,17 iva inclusa a favore della ditta "Publikompass spa" a saldo fattura n. 5004376 del 30/12/2013 - CIG Z310DBB8F9dal 02/03/2014 al 11/03/2014
483/2014Commissario StraordinarioDeliberazione48326/02/2014Liquidazione e pagamento della somma di Euro 3025,00 iva inclusa a favore della ditta "Ediservice S.r.l." a saldo fattura n.3316 del 31/10/2013 - CIG ZA30DB8070dal 02/03/2014 al 11/03/2014