Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
979/2013Commissario StraordinarioDeliberazione97923/04/2013Pagamento fattura mese di Novembre 2012 della somma di €. 6.134,70, IVA compresa, alla ditta CareFusion Italiy S.r.l., per forniture di materiale di consumo. Modello A/E N. 119 del 07/08/2012. CIG X4E054FE04 DURC ACQUISITOdal 25/04/2013 al 04/05/2013
978/2013Commissario StraordinarioDeliberazione97823/04/2013Liquidazione e pagamento della somma di € 3.407,55 a favore delle ditte Sanofi-Aventìs e Pfizer per fornitura farmaci esclusivi eseguita nel mese di gennaio 2013. Cig e Durc acquisito.dal 25/04/2013 al 04/05/2013
977/2013Commissario StraordinarioDeliberazione97723/04/2013Liquidazione e pagamento della somma di €. 25.905,00 a favore di diverse ditte per fornitura farmaci F.E./3679/2012 eseguita nel mese di gennaio 2013. Cig e Durc acquisiti.dal 25/04/2013 al 04/05/2013
976/2013Commissario StraordinarioDeliberazione97623/04/2013Liquidazione e pagamento della somma di €. 39.288,83 a favore di diverse ditte per fornitura farmaci 2* G.R. eseguita nel mese di gennaio 2013. Cig e Durc acquisiti.dal 25/04/2013 al 04/05/2013
975/2013Commissario StraordinarioDeliberazione97523/04/2013Liquidazione e pagamento della somma di € 4.862,88 a favore di diverse ditte per fornitura formaci 5* G.R. eseguita nel mese di gennaio 2013. Cig e Durc acquisiti.dal 25/04/2013 al 04/05/2013
974/2013Commissario StraordinarioDeliberazione97423/04/2013Liquidazione e pagamento della somma di € 4.870,80 a favore delle ditte Astrazeneca spa e Fresenius Kabi, per fornitura formaci P.N./2011 eseguita nel mese di gennaio 2013. Cig e Durc acquisiti.dal 25/04/2013 al 04/05/2013
973/2013Commissario StraordinarioDeliberazione97323/04/2013Liquidazione modello Ae/2 n. 81 del 27/04/2012 di € 3.465,00 a favore della ditta Novartis Farma per fornitura del farmaco "Gilenya" eseguita nel mese di ottobre 2012. Cig n. XE9040BDE5. Durc acquisitodal 25/04/2013 al 04/05/2013
972/2013Commissario StraordinarioDeliberazione97223/04/2013Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 251.452,98 a favore di ditte diverse per forniture di specialità medicinali in file "F" eseguite nel mese di gennaio 2013 (1^ G.R.), registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.dal 25/04/2013 al 04/05/2013
971/2013Commissario StraordinarioDeliberazione97123/04/2013Liquidazione e pagamento fatture MESE DI OTTOBRE 2012 della somma complessiva di euro 7.818,17 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisitodal 25/04/2013 al 04/05/2013
970/2013Commissario StraordinarioDeliberazione97023/04/2013Liquidazione e pagamento fatture periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 6.856,41 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisitodal 25/04/2013 al 04/05/2013