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Tipologia
Protocollo
Numero
Data atto
Oggetto
Periodo di pubblicazione
Note
2169/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
2169
30/08/2013
Adesione, per l'anno 2013, alla Convenzione Consip - Fastweb S.p.A., denominata "Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4". Liquidazione e pagamento alla ditta Fastweb S.p.A. dell'importo complessivo di € 209.799,63 Iva inclusa, riguardante le fatture NN. LA00015663, LA00040275 e LA00066238, relative ai periodi gennaio-febbraio, marzo-aprile e maggio-giugno 2013. CIG 2880390D02
dal
01/09/2013
al
10/09/2013
2168/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
2168
30/08/2013
Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Marzo e Aprile 2013 per un importo complessivo di €. 125.677,212 IVA ompresa. - CIG N. 1865747FiD.
dal
01/09/2013
al
10/09/2013
2167/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
2167
30/08/2013
Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, a fronte dell'effettuazione di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore dell'U.O. di Pneumologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Aprile 2013.
dal
01/09/2013
al
10/09/2013
2166/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
2166
30/08/2013
Liquidazione fattura emessa dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus: delibera n.1687 del 04 Agosto 2010 per l'HOSPICE, reso nel mese di Giugno 2013 dalla Società Cooperativa sociale TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE - Importo €.26.866,43, IVA inclusa. CIG N.212612O1BA
dal
01/09/2013
al
10/09/2013
2165/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
2165
30/08/2013
Liquidazione e pagamento fattura emessa dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus:delibera n.1687 del 04 Agosto 2010, per il servizio di movimentazione reso nel mese di Giugno 2013 - Importo €. 13.778,27 IVA inclusa. CIG N.21266OQ542
dal
01/09/2013
al
10/09/2013
2164/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
2164
30/08/2013
Pagamento fattura mese di Ottobre 2012 alla Ditta Gepa S.r.l. per la somma di €. 617,10, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG 22729956CE - DURC ACQUISITO
dal
01/09/2013
al
10/09/2013
2163/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
2163
30/08/2013
Pagamento fattura mese di Novembre 2012 della somma di €. 2.879,80, IVA compresa, a favore della ditta Johnson & Johnson per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITO
dal
01/09/2013
al
10/09/2013
2162/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
2162
30/08/2013
Pagamento fattura mese di Febbraio anno 2012 della somma di €. 542,08, IVA compresa, a favore della ditta Dentsplay per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO
dal
01/09/2013
al
10/09/2013
2161/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
2161
30/08/2013
Pagamento fattura anno 2011 della somma di €. 2.810,81, IVA compresa, emessa dalla ditta Johnson & Johnson per fornitura di materiale di consumo.
dal
01/09/2013
al
10/09/2013
2160/2013
Commissario Straordinario
Deliberazione
2160
30/08/2013
Liquidazione del corrispettivo a favore del Dott. Gullotta Gaspare, per prestazioni IVG, nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2013.
dal
01/09/2013
al
10/09/2013
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