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Tipologia
Protocollo
Numero
Data atto
Oggetto
Periodo di pubblicazione
Note
407/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
407
20/02/2014
AE/2 n. 57/2013: Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Medica & Co srl per la somma complessiva di €. 6.355,88 CIG: X470B8A6DE; XB90471F98 Durc regolare acquisito
dal
23/02/2014
al
04/03/2014
406/2014
Soggetto Provvisorio
Deliberazione
406
20/02/2014
Servizio di controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e di transpallet in dotazione all'Azienda Garibaldi. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l.. C.I.G. XB707B70CF
dal
23/02/2014
al
04/03/2014
405/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
405
20/02/2014
Manutenzione annua straordinaria, con verifiche trimestrali, del carrello OMG LOGOS serie E 5225, in dotazione al Magazzino Centrale del P.O. S.Luigi-Curro.Autorizzazione spesa .Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l.. C.I.G. X94063D1A6.
dal
23/02/2014
al
04/03/2014
404/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
404
20/02/2014
A.T.I. EMB S.r.l/Meditech S.r.L/Conmed Engineering S.c.r.l. - Liquidazione e pagamento delle fatture relative al canone del mese di DICEMBRE 2013 per il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda. Autorizzazione della spesa di € 294.021,51 IVA inclusa. CIG: 40188002AC
dal
23/02/2014
al
04/03/2014
403/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
403
20/02/2014
Ditta Rivem S.r.l. - Liquidazione e pagamento della fattura n. 189 del 27/12/2013 di € 207,40 IVA, relativa alla riparazione e manutenzione di forbici e tronchese in dotazione al Blocco operatorio del P.O. Garibaldi Centro e all'U.O. di Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima. CIG X5DOBCE350
dal
23/02/2014
al
04/03/2014
402/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
402
20/02/2014
Dismissione e conferimento a discarica di n. 02 cappe in dotazione ex Laboratorio Analisi del P.O. San Luigi/Santi Curro. Affidamento all'A.T.I. EBM/Conmed/Meditech. Autorizzazione della spesa di € 2.196,00 IVA inclusa. CIG X640D57Z01
dal
23/02/2014
al
04/03/2014
401/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
401
20/02/2014
Fornitura in opera di infìssi interni ed esterni necessari per l'Azienda, eseguiti dalla ditta Coco Salvatore. Liquidazione e pagamento rata di saldo di € 1.080,86 (Iva compresa). Autorizzazione spesa - CIG X400BCE357.
dal
23/02/2014
al
04/03/2014
400/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
400
20/02/2014
Riparazione banconi da lavoro installati presso il Servizio di Patologia Clinica del P.O.Garibaldi di Nesima. Affidamento alla ditta Ar .Tec. Villa s.r.l. di Pantano d'Arci (CT). Autorizzazione della spesa complessiva di € 1.244,40, IVA compresa. CIG X8COD57200
dal
23/02/2014
al
04/03/2014
399/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
399
20/02/2014
Servizio triennale di manutenzione degli estintori portatili a mano, carrellati e automatici e collaudo delle manichette antincendio, installati presso i PP.OO. dell'Azienda. Adeguamento nuova normativa UNI 9994-1-2013. Autorizzazione di spesa presunta di €. 4.636,00 - CIG: 3741419C9E
dal
23/02/2014
al
04/03/2014
398/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
398
20/02/2014
Affidamento - ai sensi ell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 - della fornitura di paracolpi e paraspigoli per i locali da destinare allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria. Autorizzazione della spesa - CIG XB40D571FF.
dal
23/02/2014
al
04/03/2014
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