Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1849/2014Commissario StraordinarioDeliberazione184915/07/2014Permesso retribuito, ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, alla dipendente Sig.ra C.L.S. Coll. Prof. San. Esperto in servizio presso l'U.O. di Thalassemia del P.O. Garibaldi Centro.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1848/2014Commissario StraordinarioDeliberazione184815/07/2014Liquidazione e pagamento spese legali e interessi di mora Decreto Ingiuntivo n. 1391/2014 emesso dal Tribunale Civile di Palermo su ricorso della Surgical Italia S.r.l.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1847/2014Commissario StraordinarioDeliberazione184715/07/2014Pagamento spese legali al dott. R.F. in applicazione del vigente art. 25 del CCNL del 28.03.2000 del personale delle Aziende del SSN.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1846/2014Commissario StraordinarioDeliberazione184615/07/2014Liquidazione e pagamento corrispettivo pari ad €. 1.500,00 per l'attività svoilta nel mese di Giugno 2014 dalla titolare della borsa di studio a durata biennale nell'ambito del Progetto sulla FARMACOVIGILANZA "Segnalazione e catalogazione in rete degli eventi avversi da farmaci in oncologia":dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1845/2014Commissario StraordinarioDeliberazione184515/07/2014DITTA NET SERVICE SRL (CT). Liquidazione e pagamento della fattura n. 67/2014 del 19/05/2014, dell'importo complessivo, IVA compresa, di €. 3.385,50 (Euro Tremilatrecentottantacinque//50), per il servizio di assistenza tecnica sugli applicativi Web dell'ARNAS Garibaldi e del Software Applicativo Net Service "Albo Pretorio on line" per il periodo intercorrente dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014. Codice CIG: Z65004E2D9.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1844/2014Commissario StraordinarioDeliberazione184415/07/2014DITTA INSIEL MERCATO SPA (TS). Liquidazione fattura n. 1.001.374 del 20.04.2014, emessa a fronte del rinnovo del contratto di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica - del Software Applicativo "EmoNet" in uso presso il Servizio Immunotrasfusionale del P.O. Garibaldi Centro - per il periodo intercorrente dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014. Codice CIG: 2671009A58.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1843/2014Commissario StraordinarioDeliberazione184315/07/2014Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al IV° trimestre 2013 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di €. 105.473,30, IVA compresa. CIG. 00576820B1. DURC acquisitodal 20/07/2014 al 29/07/2014
1842/2014Commissario StraordinarioDeliberazione184215/07/2014Pagamento fatture anni 2012 e 2013 della somma di €. 80.406,10, IVA compresa, alla ditta Echos Italia S.r.l., per forniture di materiale specialistico. CIG:X21040BDEA - XAF0933CAA - X9001BB15D.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1841/2014Commissario StraordinarioDeliberazione184115/07/2014Liquidazione e pagamento alla ditta Medipass della somma di €. 816.905,87 per la erogazione delle prestazioni diagnostiche PET-CT espletate presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi di Nesima nel periodo da Novembre 2013 ad Aprile 2014.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1840/2014Commissario StraordinarioDeliberazione184015/07/2014Polizza "Infortuni cumulativa" N° 74708573/13. Liquidazione e pagamento della somma di €. 2.686,73 al Broker WILLIS ITALIA S.p.A., per il periodo 30/06/2014 - 30/09/2014. CIG: 4793626151.dal 20/07/2014 al 29/07/2014