Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1889/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188915/07/2014Liquidazione e pagamento fatture Ditta Campoverde S.r.l. per Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari radioattivi - Importo €. ,86, IVA compresa. CIG : 2275467EC1. DURC allegato.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1888/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188815/07/2014Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per servizio di pulizia reso nel mese di Marzo 2014 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo €. 192.394,00 IVA compresa. CIG n. 20768742A4dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1887/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188715/07/2014Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino s.r.l. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Aprile 2014 - Importo €. 2.594,09 IVA compresa CIG 39833994D7. DURC allegato.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1886/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188615/07/2014AE/2 n. 57/2013: Liquidazione e pagamento fatture somma complessiva €. 2.165,50. CIG: X470B8A6DE; DURC regolari acquisitidal 20/07/2014 al 29/07/2014
1885/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188515/07/2014AE/2 n. 17/2014 Liquidazione e pagamento fatture ditta Ontario. Importo complessivo €. 3.315,96. CIG: X970933CA9 - DURC acquisitodal 20/07/2014 al 29/07/2014
1884/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188415/07/2014Pagamento fatture periodo Febbraio - Giugno 2014 della somma di €. 285.310,12, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG: 1910130124 - DURC acquisitidal 20/07/2014 al 29/07/2014
1883/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188315/07/2014AE/2 n. 9/2014: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta fornitrice G. Medical srl, per complessivi €. 7.320,00. CIG: X6F0CF7A75 - DURC acquisito.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1882/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188215/07/2014Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Cancelleria, Carta per Fotocopie e Accessori informatici. Importo €. 25.646,39.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1881/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188115/07/2014AE/2 n. 13/2014: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta fornitrice DEKA M.E.L.A. srl, per complessivi €.31.720,00. CIG: X2A0CF7A7D - DURC acquisitodal 20/07/2014 al 29/07/2014
1880/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188015/07/2014Liquidazione ditte varie per fornitura arredi studio medico. CIG 0927513FEC.dal 20/07/2014 al 29/07/2014