Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1869/2014Commissario StraordinarioDeliberazione186915/07/2014Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati, modulistica e folder consegna referto per il servizio di diagnostica per immagini resa nel mese di Marzo 2014. Importo €. 8.558,66 IVA compresa - CIG: 39833994D7 - CIG: 3265436308. DURC allegato.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1868/2014Commissario StraordinarioDeliberazione186815/07/2014Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino s.r.l. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Maggio 2014. Importo €. 1.148,27 IVA compresa - CIG. 39833994D7. DURC allegato.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1867/2014Commissario StraordinarioDeliberazione186715/07/2014Servizio di riparazione ed assistenza dei televisori in dotazione nelle varie UU.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Elettroservice di Pappalardo Alfio. CIG: 1843402772.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1866/2014Commissario StraordinarioDeliberazione186615/07/2014Servizio triennale di manutenzione degli estintori portatili a mano, carrellati e automatici e collaudo delle manichette antincendio, installati nei PP.OO. dell'Azienda. Autorizzazione di spesa per la copertura contrattuale anno 2014. Liquidazione e pagamento A.T.I. Visa estintori s.n.c. - L.S. Antincendio con sede a Caltanissetta per il servizio effettuato per il 1° controllo semestrale 2014. CIG: 3741419C9E.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1865/2014Commissario StraordinarioDeliberazione186515/07/2014Liquidazione e pagamento della somma di €. 1.939,80 IVA inclusa, alla Società cooperativa EUROSTREET per il servizio di interpretariato telefonico da remoto HELPVOCE. Canone 2° semestre relativo ai mesi di giugno - novembre 2014. CIG: X180BCE358.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1864/2014Commissario StraordinarioDeliberazione186415/07/2014Opere occorrenti per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania. Liquidazione e pagamento 5° SAL a favore della ditta Calì geom Salvatore. Autorizzazione spesa di €. 85.677,55 IVA compresa. CIG: 48005009E9dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1863/2014Commissario StraordinarioDeliberazione186315/07/2014Opere occorrenti per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania.Approvazione atti di contabilità finale.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1862/2014Commissario StraordinarioDeliberazione186215/07/2014Liquidazione spese corso teorico-pratico "Basic Life Support & Defibrillaion", n. 3 edizioni, tenute presso il P.O. Garibaldi Nesima, il 14 aprile, 12 maggio e 16 giugno 2014.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1861/2014Commissario StraordinarioDeliberazione186115/07/2014Liquidazione spese progetto formativo "La prevenzione del rischio da movimentazione dei carichi". Edizione del 12 giugno 2014, tenuta presso il P.O. Garibaldi Nesima.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1860/2014Commissario StraordinarioDeliberazione186015/07/2014RICCA S.R.L. - Liquidazione e pagamento fatt. n° 14 del 30/04/2014. CIG: Z090f1E5E4.dal 20/07/2014 al 29/07/2014