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Soggetto Emittente
Tipologia
Protocollo
Numero
Data atto
Oggetto
Periodo di pubblicazione
Note
1979/2014
Direttore Generale
Deliberazione
80
07/08/2014
Ditta Philips S.p.A. - Liquidazione e pagamento della fatt. n. 920842245 del 01/04/2014 di € 13.999,50 IVA, relativa alla manutenzione full risk post garanzia per l'apparecchiatura gamma camera Philips mod. Brightview XCT in dotazione alla Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima. Periodo di fatturazione 01/04/2014 - 30/06/2014 C1G 5173288C4C
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
1978/2014
Direttore Generale
Deliberazione
79
07/08/2014
Ditta ESAOTE S.p.A.-Liquidazione e pagamento della fatt. n. 100990 del 17/05/2012 di € 3.705,87 IVA inclusa, emessa per la riparazione effettuata su ecografo MyLab 50 in dotazione all'U.O. di Chirurgia Vascolare del P.O. Garibaldi Nesima. CIG X870352904
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
1977/2014
Direttore Generale
Deliberazione
78
07/08/2014
Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a.- 4° bimestre 2014 per un importo di € 450,86 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG X470D57208
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
1976/2014
Direttore Generale
Deliberazione
77
07/08/2014
Riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 2.673,57, IVA inclusa. CIG.0557975787-1
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
1975/2014
Direttore Generale
Deliberazione
76
07/08/2014
Determinazione monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2014 e ripartizione delle ore spettanti alle OO.SS rappresentative della Dirigenza SPTA e della Dirigenza Medica.
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
1974/2014
Direttore Generale
Deliberazione
75
07/08/2014
Determinazione monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2014 e ripartizione delle ore spettanti alle OO.SS rappresentative del Comparto ai sensi del C.C.N.Q. del 18/10/2013.
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
1973/2014
Direttore Generale
Deliberazione
74
07/08/2014
Liquidazione e pagamento della somma di €. 45.613,17 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità di equiparazione ospedaliera del personale in convenzione mese di AGOSTO 2014
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
1972/2014
Direttore Generale
Deliberazione
73
07/08/2014
Liquidazione e pagamento corrispettivo pari ad € 1.500,00 per l'attività svolta nel mese di Luglio 2014 dalla titolare della borsa di studio a durata biennale nell'ambito del Progetto sulla FARMACOVIGILANZA "Segnalazione e catalogaziene in rete degli eventi avversi da farmaci in oncologia"
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
1971/2014
Direttore Generale
Deliberazione
72
07/08/2014
Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue all'Associazione FRATRES di PEDARA per complessivi euro 10.167,93 IVA esente, relativo al 3° e al 4° trimestre 2013. CIG: 302562698D -
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
1970/2014
Direttore Generale
Deliberazione
71
07/08/2014
Liquidazione fattura n. 339/105 del 16/04/2014 emessa dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, relativa alla cessione di emocomponenti da parte del SIMT del P.O. di Paternò nel 1° trim. 2014, per l'importo complessivo di euro 32.089,00 IVA esente.
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
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