Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1097/2013Commissario StraordinarioDeliberazione109707/05/2013Liquidazione e pagamento della somma di €. 53.368,36 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità di equiparazione ospedaliera del personale in convenzione . ( Mese di MAGGIO 2013)dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1096/2013Commissario StraordinarioDeliberazione109607/05/2013Appello avverso la sentenza n. 807/2013 emessa dal Tribunale Civile di Catania, Sez Lavoro sul ricorso proposto dal dott. G. C.P. Incarico, per continuità, di rappresentanza e difesa dell'Azienda al Prof. Avv. Antonino Longodal 12/05/2013 al 21/05/2013
1095/2013Commissario StraordinarioDeliberazione109506/05/2013Ricorsi innanzi al TAR Catania proposti dalla Esaote s.p.a. e dalla H.C. Hospital Consulting s.p.a- Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Francesco Consoli Xibilia, con studio in Catania in Viale XX Settembre n.45dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1094/2013Commissario StraordinarioDeliberazione109402/05/2013Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al IV° trimestre 2011 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda,per la somma complessiva di €. 96.351,11, IVA compresa. CIG 00576820B1 DURC ACQUISITOdal 05/05/2013 al 14/05/2013
1093/2013Commissario StraordinarioDeliberazione109302/05/2013Pagamento della somma di €.7.524,34 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo maggio-dicembre 2012. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.dal 05/05/2013 al 14/05/2013
1092/2013Commissario StraordinarioDeliberazione109202/05/2013Pagamento fattura mese di Novembre 2012 della somma di €.5.216,43, IVA compresa, alla ditta Echos Italia, per forniture di materiale specialistico. Modello A/E N. 88 del 11/05/2012. CIG X201040BDEA DURC ACQUISITOdal 05/05/2013 al 14/05/2013
1091/2013Commissario StraordinarioDeliberazione109102/05/2013Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al 1° trimestre 2012 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di €. 95.392,79, IVA compresa. CIG 00576820B1 DURC ACQUISITOdal 05/05/2013 al 14/05/2013
1090/2013Commissario StraordinarioDeliberazione109002/05/2013Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al II° trimestre 2012 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda,per la somma complessiva di €. 90.442,94, IVA compresa. CIG 00576820B1 DURC ACQUISITOdal 05/05/2013 al 14/05/2013
1089/2013Commissario StraordinarioDeliberazione108902/05/2013Liquìdazlone e pagamento della somma dì € 36.242,37 a favore dì diverse ditte per fornitura farmaci (2479/2010) eseguita nel mese di gennaio 2013. Cig n. 2308346B5E. Durc acquisitidal 05/05/2013 al 14/05/2013
1088/2013Commissario StraordinarioDeliberazione108802/05/2013Liquidazione ditta Linde Medicale s.r.l. noleggio apparecchiatura elettromedicale per l'erogazione ed il monitoraggio della specialità medicinale Inomax. Periodo giugno 2012/Novembre 2012. COD.CIG: 026190747D. DURC ACQUISITOdal 05/05/2013 al 14/05/2013