Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
517/2014Commissario StraordinarioDeliberazione51726/02/2014Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, in esclusiva, per l'impianto di smaltimento dei rifiuti biologici radioattivi, in dotazione alla U.O. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi di Nesima. Autorizzazione procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D.Lgs. 163/06. CIG: X970D57206.dal 02/03/2014 al 11/03/2014
516/2014Commissario StraordinarioDeliberazione51626/02/2014Polizza "Incendio ALL RISKS" N° 032 0000042/13. Liquidazione e pagamento della somma di €. 135.771,50 al Broker WILLIS ITALIA S.p.A. relativamente al periodo 31/12/2013 - 31/12/2014. CIG: 5339337048.dal 02/03/2014 al 11/03/2014
515/2014Commissario StraordinarioDeliberazione51526/02/2014Polizza "RCA/ARD" a Libro matricola n° 1.34043.999.130.62895. Liquidazione e pagamento della somma di €. 14.767,48 al Broker WILLIS ITALIA S.p.A. relativamente al periodo 31/12/2013 - 31/12/2014. CIG: 5339354E4Bdal 02/03/2014 al 11/03/2014
514/2014Commissario StraordinarioDeliberazione51426/02/2014Ordine di acquisto, tramite MEPA, del prodotto "Ricaricabile Business TIM To Power Plus MEPA":dal 02/03/2014 al 11/03/2014
513/2014Commissario StraordinarioDeliberazione51326/02/2014Liquidazione fatture GALA s.p.a. (Gennaio-Agosto 2013), ENEL Energia (Giugno-Settembre 2013) e EDISON ENERGIA s.p.a. (Settembre-Dicembre 2013) relative alla fornitura di energia elettrica ai PP.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa di €. 2.623.578,73dal 02/03/2014 al 11/03/2014
512/2014Commissario StraordinarioDeliberazione51226/02/2014Liquidazione e pagamento fatture periodo agosto-ottobre 2013 della somma complessiva di euro 10.767,50 Iva compresa a favore della ditta MEDICA & CO per la fornitura del sistema DIANA ONCO e materiale dedicato. CIG. 4559327BA7 - Documento Durc acquisito.dal 02/03/2014 al 11/03/2014
511/2014Commissario StraordinarioDeliberazione51126/02/2014Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Luglio-Dicembre 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di Euro 119.400,41 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 3950567F01 - Documento Durc acquisito.dal 02/03/2014 al 11/03/2014
510/2014Commissario StraordinarioDeliberazione51026/02/2014Liquidazione e pagamento della somma di €. 10.751,88 a favore della ditta Pfizer Italia srl per forniture di medicinali eseguite nell'anno 2006. Codice CIG n. 2308346B5E e Durc allegato. Ricognizione debiti alla data del 15/09/2013 - D.L. 8/4/2013.dal 02/03/2014 al 11/03/2014
509/2014Commissario StraordinarioDeliberazione50926/02/2014Liquidazione e pagamento della somma di €. 118.330,89 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel periodo luglio-dicembre 2013 (delib. 256/2009 e 1068/2012). Codice CIG n. O264222AE1 e Durc allegato.dal 02/03/2014 al 11/03/2014
508/2014Commissario StraordinarioDeliberazione50826/02/2014Liquidazione e pagamento della somma di €. 197,96 a favore della ditta Codisan spa per fornitura di galenici eseguita nel mese di dicembre 2013. CIG n. 0202959FOC. DURC allegato.dal 02/03/2014 al 11/03/2014