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Protocollo
Numero
Data atto
Oggetto
Periodo di pubblicazione
Note
677/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
677
13/03/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 7.610,54 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO NOVEMBRE/ DICEMBRE 2013. CIG E DURC ALLEGATI.
dal
16/03/2014
al
25/03/2014
676/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
676
13/03/2014
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 10.100,48 a favore delle ditte MSD Italia srl e Sanofi-Aventis spa per forniture di farmaci esclusivi eseguite nel periodo febbraio-novembre 2013 (delib. 3679/2012-1° step). Codici CIG acquisiti e Durc allegati.
dal
16/03/2014
al
25/03/2014
675/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
675
13/03/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.598,19 A FAVORE DELLA DITTA CODIFI SRL PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI DICEMBRE 2013. CIG N. 52285049FC. DURC ALLEGATO.
dal
16/03/2014
al
25/03/2014
674/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
674
13/03/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 686,40 A FAVORE DELLA DITTA DOMPE' SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2013. CIG N. 2308346B5E. DURC ALLEGATO.
dal
16/03/2014
al
25/03/2014
673/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
673
13/03/2014
Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per il servizio reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2013: a) di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) post donatori per U.O. Medicina Trasfusionale - Importo complessivo €. .454.116,23 IVA compresa. - GIG; 199332824D -
dal
16/03/2014
al
25/03/2014
672/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
672
13/03/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 3.300,00 A FAVORE DELLA DITTA ASTRAZENECA SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013. CIG N. 29907572CO. DURC ALLEGATO.
dal
16/03/2014
al
25/03/2014
671/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
671
13/03/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 477,40 A FAVORE DELLA DITTA PFIZER PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO-NOVEMBRE 2013. CIG E DURC ALLEGATI.
dal
16/03/2014
al
25/03/2014
670/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
670
13/03/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 7.419,90 A FAVORE DELLA DITTA NUTRICIA ITALIA SPA PER FORNITURA DI DIETETICI ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-AGOSTO 2013. CIG N. 0202959FOC. DURC ALLEGATO.
dal
16/03/2014
al
25/03/2014
669/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
669
13/03/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 183,84 A FAVORE DELLA DITTA SANDOZ SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2013. CIG N. 0309794218. DURC ALLEGATO.
dal
16/03/2014
al
25/03/2014
668/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
668
13/03/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 7.930,85 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2013. CIG E DURC ALLEGATI.
dal
16/03/2014
al
25/03/2014
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