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Tipologia
Protocollo
Numero
Data atto
Oggetto
Periodo di pubblicazione
Note
1589/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
1589
12/06/2014
Pagamento della somma di €. 280.261,25 a favore di ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-marzo 2014. Codice CIG: 01369441C3. DURC acquisiti.
dal
15/06/2014
al
24/06/2014
1588/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
1588
12/06/2014
Pagamento di €. 885.00 per contributi dovuti all'AVCP. Periodo Gennaio/Aprile 2014. Scadenza 07/07/2014.
dal
15/06/2014
al
24/06/2014
1587/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
1587
12/06/2014
Liquidazione e pagamento fattura mese di novembre 2013 della somma complessiva di euro 2.030,08 IVA compresa a favore della ditta SYSTAGENICS WOUND MANAGEMENT, per la fornitura di matgeriale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO. dell'Azienda. CIG: 17750544E5 - Documento Durc acquisito
dal
15/06/2014
al
24/06/2014
1586/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
1586
12/06/2014
Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO Catania onlus per l'HOSPICE, reso nel mese di aprile 2014 - Importo, €. 26.866,43 IVA inclusa. CIG: n. 21261201BA
dal
15/06/2014
al
24/06/2014
1585/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
1585
12/06/2014
Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO Catania onlus per il servizio di movimentazione reso nel mese di Aprile 2014. - Importo €. 13.778,27 IVA inclusa. CIG: n. 2126609542.
dal
15/06/2014
al
24/06/2014
1584/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
1584
12/06/2014
Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di Febbraio - Maggio 2014 della somma complessiva di €. 35.515,46 IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi per anestesia e rianimazione. Documento Durc acquisito.
dal
15/06/2014
al
24/06/2014
1583/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
1583
12/06/2014
Liquidazione fatture per il servizio traslochi espletato per l'A.R.N.A.S. Garibaldi dalla società Levantino Trasporti s.r.l. - cig N. 42182409C2.
dal
15/06/2014
al
24/06/2014
1582/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
1582
12/06/2014
Pagamento fattura relativa al mese di Febbraio 2014 emessa dalla Ditta C. Medica S.r.l. della somma di €. 4.863,55, per la fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione. CIG: 40560928FF DURC acquisito
dal
15/06/2014
al
24/06/2014
1581/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
1581
12/06/2014
Pagamento fattura mese di Febbraio 2014 della somma di €. 7.277,67, IVA compresa a favore della ditta Consulab Sud S.r.l. per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell'Azienda. CIG: 23161779B7 durc acquisito
dal
15/06/2014
al
24/06/2014
1580/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
1580
12/06/2014
Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012. Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i mesi di marzo e aprile 2014. Somma complessiva €. 40.267,8/4. CIG: 0046880E95 - DURC regolare acquisito
dal
15/06/2014
al
24/06/2014
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