Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1337/2013Commissario StraordinarioDeliberazione133724/05/2013Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia: 1) per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013 Importo €. 145.521,11; 2) per servizio di pulizia straordinaria e per il servizio di rimozione della cenere vulcanica rese nell'anno 2011. Importo di €. 8.687,16 compresa. Totale complessivo €. 154.208.27 IVA compresa- CIG n. 2O75O2O8AAdal 26/05/2013 al 04/06/2013
1336/2013Commissario StraordinarioDeliberazione133624/05/2013Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 12.280,51 a favore della ditta Sanofi Aventis spa per forniture di specialità medicinali eseguite nel mese di ottobre 2012 (delib. 2479/2010). Codice CIG n.2308346B5E e DURC allegato.dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1335/2013Commissario StraordinarioDeliberazione133524/05/2013Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 36.922,64 a favore di diverse ditte per forniture di specialità medicinali eseguite nel mese di febbraio 2013 (delib. 2479/2010). Codice CIG n. 2308346B5E e DURC allegati.dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1334/2013Commissario StraordinarioDeliberazione133424/05/2013Modello AE/2 n. 37 del 12.12.2012. Liquidazione ditta DNV per servizio di verifica di certificazione "Gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008" il Servizio di Medicina trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro. CIG. X3E065A8AOdal 26/05/2013 al 04/06/2013
1333/2013Commissario StraordinarioDeliberazione133324/05/2013Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfìnance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2013. Importo €.118.047.12 IVA compresa. CIG. N. 2O768742A4 -dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1332/2013Commissario StraordinarioDeliberazione133224/05/2013Pagamento della somma di €.159.844,27 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-febbraio 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1331/2013Commissario StraordinarioDeliberazione133124/05/2013Pagamento della somma di €.274.919,12 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-febbraio 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisitidal 26/05/2013 al 04/06/2013
1330/2013Commissario StraordinarioDeliberazione133024/05/2013Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Febbraio 2013. Importo €. 2.728,14 IVA compresa. CIG 39833994D7. DURC Allegatodal 26/05/2013 al 04/06/2013
1329/2013Commissario StraordinarioDeliberazione132924/05/2013Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 25.452,87 a favore delle ditte Covidien Italia spa, Cis Bio spa e Gè Healthcare srl per forniture di radiofarmaci eseguite nel periodo gennaio-febbraio 2013.Codice CIG n. 0202959FOC e DURC allegati.dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1328/2013Commissario StraordinarioDeliberazione132824/05/2013Liquidazione e pagamento della somma di € 46.051,00 a favore di diverse ditte per fornitura di emoderivati eseguita nel periodo gennaio-febbraio 2013. Cig e Durc acquisiti.dal 26/05/2013 al 04/06/2013