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Soggetto Emittente
Tipologia
Protocollo
Numero
Data atto
Oggetto
Periodo di pubblicazione
Note
337/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
337
13/02/2014
DITTA RTTEK SNC DI SIMONE RICCIOLI & C. (CT). Liquidazione fattura n. 35 del 13/11/2013, dell'importo complessivo, IVA compresa, di €. 5.490,00 (Euro Cinquemilaquattrocentonovanta//00), relativamente alla stipula del contratto di assistenza tecnica -'Hardware e Software - dei Sistemi di Gestione delle Sale di Attesa delle UU.OO. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi di Nesima e della Radiodiagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica del P.O. Garibaldi Centro - per il periodo intercorrente dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013. CODICE CIG: Z8DOOABBOA.
dal
16/02/2014
al
25/02/2014
336/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
336
13/02/2014
Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.a. per un importo complessivo di € 374,50 . Autorizzazione spesa (sub aggregato P3) CIG ZB900A95EO
dal
16/02/2014
al
25/02/2014
335/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
335
13/02/2014
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 32.509,13 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" - 1° step (delib. 3679/12) eseguite nel mese di dicembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.
dal
16/02/2014
al
25/02/2014
334/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
334
13/02/2014
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 50.563,78 a favore della ditta MSD Italia srl per forniture di farmaci esclusivi "Victrelis" 200 mg (p.a. Brocepevir - delib. 2034/2013) eseguite nel periodo novembre-dicembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. XB80933CBB e Durc allegato.
dal
16/02/2014
al
25/02/2014
333/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
333
13/02/2014
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 37.618,41 a favore delle ditte Bristol-Myers Squibb srl, Gilead Sciences srl e Janssen- Cilag spa per forniture di farmaci esclusivi in file "F", 2° step (delib. 7/2013) eseguite nel mese di dicembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.
dal
16/02/2014
al
25/02/2014
332/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
332
13/02/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 221.148,38 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI DICEMBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.
dal
16/02/2014
al
25/02/2014
331/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
331
13/02/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 163.864,42 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.
dal
16/02/2014
al
25/02/2014
330/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
330
13/02/2014
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 27.969,70 a favore della ditta Baxter spa per forniture di farmaci antiblastici in sacche multidose pluriprelievo (delib. 96/2009 e n. 1040/2013) relative al mese di dicembre 2013. Codice CIG n. 2233485A1E e Durc allegato.
dal
16/02/2014
al
25/02/2014
329/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
329
13/02/2014
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 58.989,56 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi in file "F"- 1° step (delib. 3679/2012) eseguite nel mese di dicembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.
dal
16/02/2014
al
25/02/2014
328/2014
Commissario Straordinario
Deliberazione
328
13/02/2014
Liquidazione fattura della Ditta EUROIMMUN ITALIA S.R.L. dell'importo complessivo di €. 846,19 IVA 22% inclusa. C I G = 1929058504
dal
16/02/2014
al
25/02/2014
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