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Dettaglio atto
Scheda informativa atto
Oggetto:Pagamento fatture relative al periodo Marzo - Giugno 2014 della somma di €. 18.220,74, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG 2496595FA - 2496097467 - DURC ACQUISITI
Numero progressivo:2012
Soggetto Emittente:Direttore Generale
Tipologia:Deliberazione
Numero:113
Data atto:07/08/2014
Data pubblicazione:dal 10/08/2014 al 19/08/2014
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